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锡林郭勒盟国土资源执法监察支队2018年度决算公开说明
来源:锡盟自然资源局 | 发布时间:2019-09-09 | 【关闭】

  

  内蒙古自治区锡林郭勒盟国土资源执法监察支队

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

   

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  受委托监督检查国土资源法律法规的执行情况;受理对国土资源违法违规行为的举报,并通过巡查、卫片执法检查、媒体反映等途径及时发现国土资源违法行为;配合主管部门依法查处国土资源违法违规案件;完成法律法规规定的其他职责。

  二、机构设置及单位构成情况

  锡林郭勒盟国土资源规划执法监察支队预算编制单位属于事业单位为全额拨款事业单位(准科级)

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  收入预算178万元,比2017年预算减少304.91万元,下降71%,减少主要是由于没有项目及罚没款预算。

  支出预算178万元,比2017年预算减少304.91万元,下降71%,减少主要是由于没有项目及罚没款预算。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计376.68万元,其中:本年收入合计224.12万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余152.56万元;支出总计376.68万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余73.95万元。与2017年度相比,收入总计减少64.36万元,下降14.6%;支出总计减少64.36万元,下降14.6%。主要原因:一是增加罚没款预算、自治区增加了安全监管拨款。二是本年度日常经费支出主要为上年结余结转。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计224.12万元,其中:财政拨款收入224.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计302.73万元,其中:基本支出278.12万元,占91.9%;项目支出24.61万元,占8.1%;经营支出0万元,占0%

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计376.68万元,其中:年初结转和结余152.56万元;支出总计376.68万元,其中:年末结转和结余73.95万元。与2017年度相比,收入减少64.36万元,下降14.6%;支出减少64.36万元,下降14.6%。主要原因:一是增加罚没款预算、自治区增加了安全监管拨款。二是本年度日常经费支出主要为上年结余结转。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计302.73万元,其中:基本支出278.12万元,占91.9%;项目支出24.61万元,占8.1%

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出278.13万元,其中:人员经费234.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加44.07万元,主要原因是:职工工资、社保增加;公用经费43.95万元,主要包括:……办公费、邮电费、差旅费,较上年减少32.43万元,主要原因是:本年度无业务委托费。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为6.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:车编不在本单位,决算不允许填列。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费支出0万元,,车均运维费0万元,较上年减少6.48万元,主要原因是决算不允许填列,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出43.95万元,比2017年减少32.43万元,下降42.5%。主要原因是:本年度无业务委托费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额27.85万元,其中:政府采购货物支出27.85万元,2017年增加23.67万元,增长566.9%,主要原因是:更换办公地点购置办公设备;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出;政府采购服务支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出.

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车1,主要用于:执法监察检查工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门因无项目预算未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:邓婷婷    联系电话:0479-8110416

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